你了解收到的退稅怎么做賬?今天小編就給大家整理一下關(guān)于這方面的一些知識(shí),希望可以幫到大家。企業(yè)多繳稅款的情況下,一般可按規(guī)定申請(qǐng)退稅,比如收到退回的所得稅時(shí),可計(jì)入所得稅費(fèi)用科目、應(yīng)交稅費(fèi)科目核算,相關(guān)賬務(wù)處理怎么做?
收到退稅款的賬務(wù)處理
在本年度退回:
借:銀行存款
貸:所得稅費(fèi)用
借:所得稅費(fèi)用
貸:本年利潤(rùn)
在下年度退回:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
退稅是什么?
退稅是指國(guó)家按規(guī)定對(duì)納稅人已納稅款的退還,即國(guó)家為鼓勵(lì)納稅人從事或擴(kuò)大某種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)而給予的稅款退還。通常包括出口退稅、再投資退稅、復(fù)出口退稅、溢征退稅、跨境購(gòu)物退稅等多種形式。
調(diào)整以前年度損益是什么?
調(diào)整以前年度損益是對(duì)以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯(cuò)誤的更正。這種錯(cuò)誤包括計(jì)算錯(cuò)誤、會(huì)計(jì)分錄差錯(cuò)以及漏記事項(xiàng)。以前年度損益調(diào)整應(yīng)在留存收益表中予以報(bào)告,以稅后凈影響額列示。對(duì)于報(bào)表期間之前發(fā)生的事項(xiàng),以前年度損益調(diào)整將改變留存收益的期初余額。
調(diào)整以前年度損益核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報(bào)告年度損益的事項(xiàng),也可以通過調(diào)整以前年度損益核算。
交稅會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)交納所得稅的會(huì)計(jì)處理,分錄如下:
1、計(jì)提所得稅時(shí),分錄如下:
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
2、上繳所得稅時(shí),分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
一般納稅人交增值稅的會(huì)計(jì)分錄具體如下:
1、企業(yè)本月銷售商品,開具增值稅專用發(fā)票給購(gòu)貨方,其分錄如下:
借:應(yīng)收賬款/庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2、轉(zhuǎn)出未交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅
3、下月繳納稅費(fèi),分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅
貸:銀行存款
以上就是收到退稅款如何做賬!小編給出的解答,希望對(duì)大家有所幫助。
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