增值稅在營改增完成之后,就變成了我國稅收體系當(dāng)中的第一大稅種。增值稅由于存在可以抵扣的鏈條,在征稅過程中,也是有很多問題需要注意。
增值稅怎么算?
對于一般納稅人企業(yè)來說實際需要繳納的增值稅可以分為兩個部分:
1、進(jìn)項稅額
這一部分增值稅,就是企業(yè)購進(jìn)原材料時支付給供應(yīng)商的稅額。對于增值稅一般納稅人來說,這部分可以抵扣。
如圖中所示,這個產(chǎn)品的成本是1000,一般納稅人在購進(jìn)時,不僅僅支付1000就行了。
實際需要支付的金額=1000+130=1130。
1000是產(chǎn)品的成本我們已經(jīng)說了,這個130就是產(chǎn)品的增值稅稅額。
具體計算公式為:1000*13%=130。
其實這里供應(yīng)商把企業(yè)當(dāng)作最終消費(fèi)者來對待。當(dāng)然,這部分增值稅供應(yīng)商不是進(jìn)入了供應(yīng)商的腰包,而是需要他們交給稅務(wù)機(jī)關(guān)。
當(dāng)然,你的供應(yīng)商如果也有進(jìn)項稅額可以用于抵扣,他們實際需要交給稅務(wù)機(jī)關(guān)的增值稅肯定要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于130的。這就是增值稅可以層層抵扣,形成的局面!
2、商品"增值"部分的增值稅
這部分稅款,是企業(yè)需要實際繳納的增值稅。也就是說,企業(yè)只需要代消費(fèi)者繳納產(chǎn)品增值部分的增值稅即可。
公司把原材料購進(jìn)以后,通過進(jìn)一步加工,使產(chǎn)品升值了。增值稅主要的任務(wù)就是對于增值部分征稅。
如圖所示,產(chǎn)品購進(jìn)時成本只是1000,而經(jīng)過公司的進(jìn)一步加工,使產(chǎn)品的價值變成了3000。
產(chǎn)品的“增值”=3000-1000=2000。
產(chǎn)品“增值”部分需要繳納的增值稅=2000*13%=260。
增值稅原理總結(jié):
對于售價3390的產(chǎn)品來說,需要繳納的增值稅=3390/(1+13%)*13%=390。390里面有130本來就是企業(yè)花錢買來的,如果企業(yè)是一般納稅人就可以直接抵扣。而另外260,本來就需要企業(yè)“增值”部分需要繳納的增值稅。當(dāng)然,這部分增值稅也是企業(yè)代消費(fèi)者繳納的。增值稅最終也是需要由消費(fèi)者承擔(dān)的。這就是增值稅的基本原理。當(dāng)然,對于企業(yè)來說,必須是一般納稅人才能抵扣進(jìn)項稅額。
其實通過增值稅的基本原理,我們也能知道,一般納稅人和一般納稅人做生意,才能使增值稅的抵扣鏈條延遲下去。畢竟只有這樣,企業(yè)之間才能最大程度上利用增值稅進(jìn)行相互抵扣。
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